关于严格落实学院《采购审计管理规定(试行)》的通知

供稿单位:审计处   查看人次:4843   发布日期:2022-12-30    分享到:

各部门:

       为进一步规范采购程序,提高资金使用效益,维护学院经济利益,学院要求各部门严格执行《采购审计管理规定》(试行)有关规定(以下简称“规定”),具体要求如下:

       1.各部门要进一步加强对“规定”的学习和宣贯。

       2.各部门今后严格执行“规定”中的相关要求开展项目采购工作:

       (1)申购部门应认真编制采购预算、申购计划,合理安排和使用预算资金,按照要求申请采购项目预算审计;

       (2)申购部门应主动接受采购过程中招标方式、招标范围等方面的招投标过程审计;

       (3)申购部门应严格按照法律法规、招投标文件签订合同,按照要求申请采购项目验收审计。

       3.审计处做好相关的跟踪和督促工作,确保各项工作安全、有序进行。

       未尽之处以《采购审计管理规定(试行)》为准,特此通知。


       附件:采购审计管理规定(试行)/data/news/file/20221230/20221230135243_21997.pdf



                                                                                                                                                     审计处

                                                                                                                                                    2022年12月30日



发布人:郭鸿
审核人: